Podatki
Cel szkolenia
Program
Harmonogram
Prelegenci
Cena
1. Przepisy dotyczące zasad zapłat za transakcje gospodarcze:
- pojęcie transakcji handlowej w ustawie - kiedy obowiązuje ustawa;
- pojęcie podmiotu publicznego, podmiotu gospodarczego;
- pojęcie dużego, średniego, małego i mikro przedsiębiorcy;
- moment zapłaty przez przedsiębiorcę.
2. Zmiany w zakresie oświadczenia
- wzór oświadczenia składanego przez dużego przedsiębiorcę;
- oświadczenie składane przez mikro, małego i średniego przedsiębiorcę;
- terminy składania oświadczenia;
- forma składania oświadczenia.
3. Rekompensata za nieterminowe zapłaty:
- wzrost rekompensaty z 40 EUR do nawet 100 EUR;
- przypadki naliczania rekompensaty;
- kurs przeliczeniowy stosowany do rekompensaty;
- rekompensata a funkcjonowanie podmiotów publicznych i samorządowych - obowiązek naliczania czy dobrowolność;
- zaliczanie zapłaty na należność główną, odsetki i rekompensatę - zasady;
- zasady rozpoznawania przychodu podatkowego i kosztu uzyskania przychodu w przypadku rekompensaty.
4. OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE - raportowanie terminów zapłat przez podmioty gospodarcze:
- Termin na złożenie sprawozdania - kwiecień 2024 r. za 2023 r.
- Wyłączenie transakcji z obowiązku sprawozdawczego;
- Kurs przeliczeniowy - ZMIANA zasad;
- Wykazywanie terminów zapłat: oprócz 30 dni, 60 dni, 90 dni, 120 dni także 5 dni oraz wierzytelności nie zapłaconych;
- Wykazywanie udzielanych terminów zapłat z podziałem na poszczególne okresy;
- Przedstawianie niezapłaconych w terminie należności przez nas i naszych dłużników;
- Skutki nie złożenia sprawozdania
- Podpisywanie sprawozdania;
- Korygowanie sprawozdania.
5. Terminy zapłat 30 dni jako termin podstawowy wynikający z ustawy:
- termin 30 dni jako termin wynikający z faktury - podstawowa zasada;
- zasady liczenia terminu płatności zawarte w ustawie;
- otrzymanie a wystawienie faktury - znaczenie praktyczne uregulowań;
- ustawa a uregulowania umowne pomiędzy kontrahentami;
- pojęcie zapłaty według ustawy;
- skutki prawne braku zapłaty w przewidzianym terminie;
- termin 30-dniowy jako obowiązujący jednostki samorządu terytorialnego i jednostki budżetowe.
6. Termin 60 dni - maksymalny termin zapłat:
- termin 60 - dniowy;
- konieczność powołania się na brak rażącego pokrzywdzenia wierzyciela - omówienie pojęć na wydłużenie terminu zapłaty;
- termin liczony od otrzymania faktury;
- termin płatności od wystawienia faktury a zasady zawarte w ustawie;
- zasady umowne a zasady zawarte w ustawie - problemy praktyczne.
7. Terminy płatności dla podmiotów publicznych:
- zasady ustalania terminów zapłat;
- termin 30-dniowy - kiedy?
- termin 60 - dniowy jako wyjątek od zasady;
- zasady płatności przy podmiotach leczniczych.
8. Skutki braku zapłaty w wyznaczonych terminach:
- uregulowania umowne sprzeczne z ustawą są nieważne;
- konieczność zbadania towaru a terminy płatności;
- zapłaty częściowe a terminy płatności;
- sankcje przewidziane w ustawie;
- naliczanie odsetek ustawowych;
- SANKCJA KARNA;
- zasady wyliczania rekompensaty;
- przeliczanie rekompensaty na złote polskie.
9. Czyn nieuczciwej konkurencji oraz postępowanie karne w przypadku opóźnień w zapłacie:
- Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji;
- Postępowanie karne - zasady, tryb;
- Kary przewidziane ustawą - wzór wyliczenia;
- Ponowne karanie w przypadku ?recydywy?
10. Dyskusja z uczestnikami.
09:00 - 10:30 | Szkolenie | |
10:30 - 10:45 | Przerwa kawowa | |
10:45 - 12:30 | Szkolenie | |
12:30 - 13:00 | Przerwa (Lunch) | |
13:00 - 15:00 | Szkolenie | |
15:00 | Zakończenie szkolenia |
Joanna Patyk Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku VAT.
Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:
Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl
Cennik szkolenia
398 + 23% VAT
Koszt udziału jednej osoby - online
550 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby - stacjonarnie