Windykacja

NALEŻNOŚCI NIEŚCIĄGALNE - zasady windykacji oraz rozliczeń podatkowych i rachunkowych- ONLINE

26 listopada 2020 r.

Online

Cena szkolenia:
590 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Na szkoleniu zostaną przedstawione:
  • praktyczne problemy związane ze ściąganiem wierzytelności i ich rozliczaniem oraz zaliczaniem do kosztów podatkowych
  • aktualne orzecznictwo i interpretacje podatkowe w związku z rozliczaniem wierzytelności nieściągalnych i przedawnionych
Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o dotychczasowy stan prawny z zaznaczeniem projektowanych zmian

Korzyści dla uczestników:

  • poznanie praktycznych aspektów rozliczania wierzytelności nieściągalnych
  • poznanie uregulowań i problemów prawnych i podatkowych występujące w związku ze zmianami
  • nabycie praktycznej wiedzy umożliwiającej samodzielne dokonywanie rozliczeń podatkowych podatnika i pracowników w zakresie podróży służbowych po zmianach
Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu

PROFIL UCZESTNIKA

Szkolenie polecamy zwłaszcza:
  • Głównym Księgowym i księgowym;
  • pracownikom księgowości dokonujących rozliczeń wierzytelności trudnościągalnych i nieściągalnych;
  • pracownikom Działu windykacji;
  • osobom odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie;
  • osobom prowadzącym działalność gospodarczą i mającym problem ze ściąganiem i rozliczaniem wierzytelności
FORMA SZKOLENIA
  • uczestnicy logują się na szkolenie w dowolnie wybranym przez siebie miejscu i mogą korzystać z różnych urządzeń (laptop, telefon, inne) - konieczny jest dostęp do Internetu,
  • nie ma konieczności instalacji dodatkowych programów - przed szkoleniem otrzymają Państwo link i hasło do logowania się na szkolenie,
  • prelegent omawia zagadnienia korzystając z prezentacji Power Point
  • uczestnicy mają możliwość zadawania pytań na bieżąco w formie czatu lub na żywo,
  • uczestnicy otrzymują materiały w formie online.


1. Zasady rozliczeń zapłaty należności

  • podatek dochodowy - metoda kasowa a memoriałowa;
  • podatek dochodowy - zasady zaliczania w koszty podatkowe zapłaconych należności;
  • podatek od towarów i usług - obowiązek podatkowy a zapłata kwot;
  • księgowanie rozrachunków z kontrahentami;
  • formy zapłaty: gotówka, kompensata, przelew, "za pobraniem" i inne a rozliczenia należności;
  • skutki i znaczenie potwierdzenia salda.

2. Brak zapłaty należności -rozliczanie po stronie wierzyciela i dłużnika:

  • Sprzedaż wierzytelności (strata - zysk);
  • Umorzenie wierzytelności - konsekwencje rachunkowe i podatkowe;
  • Umorzenie odsetek, pożyczek a skutki rachunkowe i podatkowe;
  • Odstąpienie od umowy.
  • Konwersja wierzytelności na akcje bądź udziały
  • Wierzytelności jako wkład do spółki;
  • Ulga na złe długi na gruncie Ustawy o VAT po stronie wierzyciela i dłużnika.
  • Korygowanie kosztów podatkowych - praktyczne problemy.

3. Rozliczanie podatkowe i rachunkowe dokumentów związanych z dochodzeniem należności:

  • Postępowanie nakazowe i wyrok nakazowy;
  • Postępowanie sądowe (kwestionowane należności przez dłużnika);
  • Należność główna a odsetki, koszty zastępstwa procesowego i koszty procesowe - zasady rozliczeń;
  • Postepowanie upadłościowe;
  • Postępowanie komornicze i koszty tego postępowania;
  • Decyzja o braku (zaprzestaniu) dochodzenia należności a skutki rachunkowe i podatkowe;
  • Ugoda sądowa i pozasądowa.

4. Zasady uznawania wierzytelności za nieściągalne:

  • Obowiązek wyceny należności na koniec okresu sprawozdawczego;
  • Zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności
  • Przesłanki uprawdopodobnienia nieściągalności należności;
  • Przesłanki nieściągalności należności;
  • Należności nieściągalne jako koszt podatkowy - problemy praktyczne.

5. Należności odpisane jako nieściągalne (zaliczenie w koszty podatkowe) a skutki zdarzeń w przyszłości:

  • Zapłata wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona;
  • Zapłata wierzytelności uznanych za nieściągalne;
  • Zasady odwracania odpisów aktualizujących należności;
  • Przedawnienie wierzytelności - terminy oraz skutki po stronie wierzyciela i dłużnika;
  • Korekta ulgi na złe długi po zapłacie należności przez dłużnika.
08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

590 + VAT
koszt udziału jednej osoby

550 + VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu min. 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Windykacja

NALEŻNOŚCI NIEŚCIĄGALNE - zasady windykacji oraz rozliczeń podatkowych i rachunkowych- ONLINE

26 listopada 2020 r.

Online

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Na szkoleniu zostaną przedstawione:
  • praktyczne problemy związane ze ściąganiem wierzytelności i ich rozliczaniem oraz zaliczaniem do kosztów podatkowych
  • aktualne orzecznictwo i interpretacje podatkowe w związku z rozliczaniem wierzytelności nieściągalnych i przedawnionych
Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o dotychczasowy stan prawny z zaznaczeniem projektowanych zmian

Korzyści dla uczestników:

  • poznanie praktycznych aspektów rozliczania wierzytelności nieściągalnych
  • poznanie uregulowań i problemów prawnych i podatkowych występujące w związku ze zmianami
  • nabycie praktycznej wiedzy umożliwiającej samodzielne dokonywanie rozliczeń podatkowych podatnika i pracowników w zakresie podróży służbowych po zmianach
Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu

PROFIL UCZESTNIKA

Szkolenie polecamy zwłaszcza:
  • Głównym Księgowym i księgowym;
  • pracownikom księgowości dokonujących rozliczeń wierzytelności trudnościągalnych i nieściągalnych;
  • pracownikom Działu windykacji;
  • osobom odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie;
  • osobom prowadzącym działalność gospodarczą i mającym problem ze ściąganiem i rozliczaniem wierzytelności
FORMA SZKOLENIA
  • uczestnicy logują się na szkolenie w dowolnie wybranym przez siebie miejscu i mogą korzystać z różnych urządzeń (laptop, telefon, inne) - konieczny jest dostęp do Internetu,
  • nie ma konieczności instalacji dodatkowych programów - przed szkoleniem otrzymają Państwo link i hasło do logowania się na szkolenie,
  • prelegent omawia zagadnienia korzystając z prezentacji Power Point
  • uczestnicy mają możliwość zadawania pytań na bieżąco w formie czatu lub na żywo,
  • uczestnicy otrzymują materiały w formie online.



PROGRAM

1. Zasady rozliczeń zapłaty należności

  • podatek dochodowy - metoda kasowa a memoriałowa;
  • podatek dochodowy - zasady zaliczania w koszty podatkowe zapłaconych należności;
  • podatek od towarów i usług - obowiązek podatkowy a zapłata kwot;
  • księgowanie rozrachunków z kontrahentami;
  • formy zapłaty: gotówka, kompensata, przelew, "za pobraniem" i inne a rozliczenia należności;
  • skutki i znaczenie potwierdzenia salda.

2. Brak zapłaty należności -rozliczanie po stronie wierzyciela i dłużnika:

  • Sprzedaż wierzytelności (strata - zysk);
  • Umorzenie wierzytelności - konsekwencje rachunkowe i podatkowe;
  • Umorzenie odsetek, pożyczek a skutki rachunkowe i podatkowe;
  • Odstąpienie od umowy.
  • Konwersja wierzytelności na akcje bądź udziały
  • Wierzytelności jako wkład do spółki;
  • Ulga na złe długi na gruncie Ustawy o VAT po stronie wierzyciela i dłużnika.
  • Korygowanie kosztów podatkowych - praktyczne problemy.

3. Rozliczanie podatkowe i rachunkowe dokumentów związanych z dochodzeniem należności:

  • Postępowanie nakazowe i wyrok nakazowy;
  • Postępowanie sądowe (kwestionowane należności przez dłużnika);
  • Należność główna a odsetki, koszty zastępstwa procesowego i koszty procesowe - zasady rozliczeń;
  • Postepowanie upadłościowe;
  • Postępowanie komornicze i koszty tego postępowania;
  • Decyzja o braku (zaprzestaniu) dochodzenia należności a skutki rachunkowe i podatkowe;
  • Ugoda sądowa i pozasądowa.

4. Zasady uznawania wierzytelności za nieściągalne:

  • Obowiązek wyceny należności na koniec okresu sprawozdawczego;
  • Zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności
  • Przesłanki uprawdopodobnienia nieściągalności należności;
  • Przesłanki nieściągalności należności;
  • Należności nieściągalne jako koszt podatkowy - problemy praktyczne.

5. Należności odpisane jako nieściągalne (zaliczenie w koszty podatkowe) a skutki zdarzeń w przyszłości:

  • Zapłata wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona;
  • Zapłata wierzytelności uznanych za nieściągalne;
  • Zasady odwracania odpisów aktualizujących należności;
  • Przedawnienie wierzytelności - terminy oraz skutki po stronie wierzyciela i dłużnika;
  • Korekta ulgi na złe długi po zapłacie należności przez dłużnika.

HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

590 + VAT
koszt udziału jednej osoby

550 + VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu min. 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?