Podatki

Online- Reprezentacja i reklama- aspekty podatkowe. 10:00- 16:00.

2 czerwca 2020 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena





  • W trakcie szkolenia omówione zostaną podatkowe aspekty różnego rodzaju świadczeń nieodpłatnych, w tym m.in. akcji reklamowych, promocyjnych, reprezentacji, świadczeń pracowniczych - z punktu widzenia podatków dochodowych (koszt uzyskania przychodu i przychód) oraz podatku VAT.

1. Nieodpłatne świadczenia o charakterze reklamowym i reprezentacyjnym na rzecz kontrahentów:

  • przekazanie gadżetów z logo firmy i bez logo,
  • przekazanie ulotek i katalogów reklamowych,
  • prezenty dla kontrahentów,
  • napoje i posiłki dla kontrahentów w trakcie spotkań w siedzibie firmy,
  • spotkania z kontrahentami poza firmą,
  • szkolenia i konferencje dla kontrahentów,
  • imprezy okolicznościowe,
  • finansowanie kosztów noclegu i podróży,
  • udostępnienie wyposażenia sklepów.

2. Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników:

  • samochody, telefony, laptopy służbowe,
  • pakiety medyczne,
  • ubezpieczenia (w tym ubezpieczenie na życie oraz OC dla menedżerów),
  • mieszkania i hotele dla pracownika lub współpracownika,
  • koszty transportu do miejsca pracy i do domu,
  • przekazanie ubioru pracownikowi,
  • świadczenia o charakterze okolicznościowym (kwiaty, nagrody, wiązanki),
  • bony towarowe, prezenty świąteczne,
  • napoje i posiłki dla pracowników oraz członków organów statutowych,
  • szkolenia i kursy dla pracowników,
  • imprezy integracyjne i okolicznościowe,
  • finansowanie wydatków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • zapomogi i pożyczki.

3. Pozostałe świadczenia związane z bieżącą działalnością oraz promocją:

  • udział w targach i imprezach wystawienniczych,
  • wydatki na wyposażenie i dekorację biura,
  • sponsoring,
  • sprzedaż premiowa,
  • sprzedaż “za złotówkę”,
  • konkursy i loterie,
  • programy lojalnościowe i motywacyjne,
  • rabaty, premie pieniężne.

4. Obowiązki dokumentacyjne związane z nieodpłatnymi świadczeniami - zeznania, informacje, faktury, ewidencje.

5. Dokumentowanie nieodpłatnych świadczeń dla potrzeb wewnętrznych

  • zasady obiegu dokumentów, rodzaje wymaganych dokumentów dla poszczególnych rodzajów akcji promocyjnych,
  • zasady tworzenia regulaminów, umów barterowych oraz sponsoringowych - aspekty podatkowe,
  • inne dowody potwierdzające wykonanie świadczeń i ich związek z przychodem.

6. Wynajęcie podmiotu zewnętrznego celem organizacji wydarzeń integracyjnych oraz promocyjnych

  • faktury za organizację szkolenia lub konferencji - czy mogę bezpiecznie odliczyć z nich VAT, jakie ryzyko niesie ze sobą aktualne orzecznictwo sądów w sprawach dotyczących usług kompleksowych?
  • wynajęcie agencji do przekazania towarów - czy mogę odliczyć VAT od całej usługi, czy muszę wyłączyć wartość towaru?
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Online- Reprezentacja i reklama- aspekty podatkowe. 10:00- 16:00.

2 czerwca 2020 r.

Online

CEL SZKOLENIA






PROGRAM

  • W trakcie szkolenia omówione zostaną podatkowe aspekty różnego rodzaju świadczeń nieodpłatnych, w tym m.in. akcji reklamowych, promocyjnych, reprezentacji, świadczeń pracowniczych - z punktu widzenia podatków dochodowych (koszt uzyskania przychodu i przychód) oraz podatku VAT.

1. Nieodpłatne świadczenia o charakterze reklamowym i reprezentacyjnym na rzecz kontrahentów:

  • przekazanie gadżetów z logo firmy i bez logo,
  • przekazanie ulotek i katalogów reklamowych,
  • prezenty dla kontrahentów,
  • napoje i posiłki dla kontrahentów w trakcie spotkań w siedzibie firmy,
  • spotkania z kontrahentami poza firmą,
  • szkolenia i konferencje dla kontrahentów,
  • imprezy okolicznościowe,
  • finansowanie kosztów noclegu i podróży,
  • udostępnienie wyposażenia sklepów.

2. Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników:

  • samochody, telefony, laptopy służbowe,
  • pakiety medyczne,
  • ubezpieczenia (w tym ubezpieczenie na życie oraz OC dla menedżerów),
  • mieszkania i hotele dla pracownika lub współpracownika,
  • koszty transportu do miejsca pracy i do domu,
  • przekazanie ubioru pracownikowi,
  • świadczenia o charakterze okolicznościowym (kwiaty, nagrody, wiązanki),
  • bony towarowe, prezenty świąteczne,
  • napoje i posiłki dla pracowników oraz członków organów statutowych,
  • szkolenia i kursy dla pracowników,
  • imprezy integracyjne i okolicznościowe,
  • finansowanie wydatków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • zapomogi i pożyczki.

3. Pozostałe świadczenia związane z bieżącą działalnością oraz promocją:

  • udział w targach i imprezach wystawienniczych,
  • wydatki na wyposażenie i dekorację biura,
  • sponsoring,
  • sprzedaż premiowa,
  • sprzedaż “za złotówkę”,
  • konkursy i loterie,
  • programy lojalnościowe i motywacyjne,
  • rabaty, premie pieniężne.

4. Obowiązki dokumentacyjne związane z nieodpłatnymi świadczeniami - zeznania, informacje, faktury, ewidencje.

5. Dokumentowanie nieodpłatnych świadczeń dla potrzeb wewnętrznych

  • zasady obiegu dokumentów, rodzaje wymaganych dokumentów dla poszczególnych rodzajów akcji promocyjnych,
  • zasady tworzenia regulaminów, umów barterowych oraz sponsoringowych - aspekty podatkowe,
  • inne dowody potwierdzające wykonanie świadczeń i ich związek z przychodem.

6. Wynajęcie podmiotu zewnętrznego celem organizacji wydarzeń integracyjnych oraz promocyjnych

  • faktury za organizację szkolenia lub konferencji - czy mogę bezpiecznie odliczyć z nich VAT, jakie ryzyko niesie ze sobą aktualne orzecznictwo sądów w sprawach dotyczących usług kompleksowych?
  • wynajęcie agencji do przekazania towarów - czy mogę odliczyć VAT od całej usługi, czy muszę wyłączyć wartość towaru?

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.


CENA SZKOLENIA

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: