Podatki

Online- Zmiany w podatkach 2020. Szkolenie z VAT/CIT/PIT.

30 - 31 marca 2020 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
498 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena





I. Podatek VAT

1. Najważniejsze zmiany w VAT w 2020 r.

1.1. Sankcje związane z białą listą podatników oraz obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności - zasady stosowania

  • wyłączenie wydatku z kosztów uzyskania przychodu
  • odpowiedzialność solidarna nabywcy z dostawcą
  • sankcja 30% VAT za brak adnotacji na fakturze oraz za pominięcie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności przy zapłacie
  • sposób obliczania limitu 15 tys. złotych dla transakcji objętych jedną umową w odniesieniu do płatności na rachunki z białej listy podatników

1.2. Zmiany w przepisach unijnych dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych - od 1.01.2020 r.

  • zmiany dotyczące procedury magazynu konsygnacyjnego
  • możliwość rozpoznania WDT tylko w przypadku dostawy na rzecz kontrahenta posiadającego aktywny numer VAT UE
  • utrata prawa do stosowania stawki VAT 0% w przypadku niezłożenia informacji podsumowującej lub błędów w złożonej informacji podsumowującej
  • wprowadzenie ujednoliconego sposobu dokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowych dla potrzeb stosowania stawki 0% na obszarze całej UE - jakie dowody muszę mieć, żeby stosować stawkę 0%?
  • nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania transakcji łańcuchowych na terenie UE - która dostawa jest ruchoma?
  • implementacja nowych przepisów do polskiego porządku prawnego - kiedy można się jej spodziewać?

1.3. Wprowadzenie JPK_VDEK oraz zniesienie obowiązku składania odrębnej deklaracji VAT - od 1.07.2020 r.

  • wprowadzenie nowego jednolitego pliku JPK_VDEK obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT
  • zniesienie obowiązku odrębnego składania deklaracji VAT-7, VAT-7K
  • czy nadal muszę składać inne deklaracje i informacje (np. VAT-UE)?
  • nowy JPK dla dużych przedsiębiorców i dla innych podatników - w jakim terminie zmiany wejdą dla mnie w życie?
  • nowe kody liczbowe i literowe wykazywane w ewidencji VAT w stosunku do niektórych transakcji - obowiązek dostosowania systemów i procedur księgowych, jak kodować transakcje, wyzwania techniczne
  • obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności a nowy JPK - które faktury raportować z kodem MPP?
  • dokumenty wewnętrzne i kasy fiskalne a nowy JPK
  • nowe zasady wykazywania w JPK faktur wystawionych do paragonów, jak wykazać faktury uproszczone w nowym JPK?
  • sankcja 500 zł za każdą nieskorygowaną nieprawidłowość w złożonym pliku JPK - zasady wymierzania, jakie błędy będą sankcjonowane?

1.4. Nowa matryca stawek VAT - od 1.07.2020 r.

  • zmiany w zakresie klasyfikowania towarów i usług na gruncie VAT, odejście od dotychczasowego PKWiU na rzecz kodów Nomenklatury Scalonej (CN) oraz PKWiU 2015
  • przeklasyfikowanie produktów oferowanych przez podatnika na nowe kody - aspekty techniczne
  • przykłady zmian w opodatkowaniu towarów i usług według nowych załączników nr 3 i 10 do ustawy o VAT
  • wprowadzenie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) - nowy sposób zabezpieczenia podatnika w zakresie stosowania właściwej stawki VAT dla towarów i usług
  • w jaki sposób złożyć wniosek o wydanie WIS, terminy, opłaty, dokumenty załączane do wniosku
  • czy WIS chroni jedynie wnioskodawcę, czy również drugą stronę transakcji, a nawet strony trzecie?

1.5. Pozostałe zmiany w VAT na 2020 r.

  • zmiany w zakresie wystawiania faktur do paragonów - obowiązek umieszczenia NIP nabywcy na paragonie, paragon z NIP do 450 zł a obowiązek wystawienia faktury VAT (faktura uproszczona)
  • planowane wprowadzenie e-paragonów

2. Aktualne orzeczenia i interpretacje w sprawach VAT

  • wyrok NSA w sprawie spółek rejestrowanych w biurach wirtualnych
  • pytanie prejudycjalne do TSUE w sprawie 3-miesięcznego terminu dla neutralnego rozliczenia WNT
  • udokumentowanie prawa do zastosowania stawki 0% w eksporcie towarów - wyrok TSUE

II. Podatki dochodowe

1. Najważniejsze zmiany w CIT/PIT w 2020 r.

1.1. Zmiany w zakresie rozliczenia podatku u źródła

  • wprowadzenie pojęcia należytej staranności przy weryfikacji możliwości korzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła, kryteria oceny zachowania należytej staranności - na podstawie pism MF, interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądów
  • rewolucyjna zmiana podstawowej metody poboru podatku u źródła dla należności wypłacanych jednemu podatnikowi (rezydentowi lub nierezydentowi) powyżej rocznego limitu 2 mln zł - bezwzględny obowiązek poboru podatku u źródła i możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot, zawieszenie przepisów zmieniających metodę poboru na okres do 30.06.2020 r. i zapowiedź nowelizacji przepisów
  • nabycie licencji na oprogramowanie a podatek u źródła

1.2. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

  • podstawowe zasady korzystania z ulgi na złe długi w CIT/PIT - terminy, sposób ujęcia w podstawie opodatkowania
  • ulga na złe długi a zaliczki uproszczone - rozliczenie miesięczne, czy roczne?
  • ulga na złe długi a dotychczasowe możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wierzytelności nieściągalnych
  • zastosowanie ulgi na złe długi w odniesieniu do kosztów rozliczanych w czasie oraz kosztów towarów/surowca w magazynie
  • wątpliwości związane ze stosowaniem nowych regulacji po stronie dłużnika - faktury sporne, faktury otrzymane po upływie terminu płatności, faktury dokumentujące wydatki, które nie stanowią jeszcze kosztu uzyskania przychodu (np. środek trwały w budowie, koszty rozliczane w czasie itp.)
  • odroczenie stosowania przepisów dla dłużników w ramach pakietu antykryzysowego COVID-19

1.3. Nowe rozwiązania dla firm przy zamknięciu roku 2019

  • nowe zasady rozliczenia straty podatkowej - stara metoda vs. nowa metoda, możliwość wyboru, konsekwencje w kolejnych latach podatkowych
  • odliczenie hipotetycznych odsetek, czyli skutki podatkowe dokapitalizowania spółki w formie dopłaty wniesionej przez udziałowców lub zysku przekazanego na kapitał zapasowy

2. Najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje w podatkach dochodowych

  • najnowsze orzeczenia i interpretacje dotyczące kosztów podróży służbowych oraz oddelegowania (noclegi pracowników mobilnych, diety, koszty podróży zagranicznych itp.)
  • amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - ustalenie wartości początkowej, zmiany wartości początkowej, ulepszenie a remont, korekty odpisów amortyzacyjnych w przypadku otrzymania dotacji, oprogramowanie jako wnip - kiedy amortyzować i od jakiej wartości, a kiedy zaliczać jednorazowo do KUP
  • limit kosztów dla usług niematerialnych w CIT - najnowsza praktyka organów podatkowych oraz orzecznictwo (m.in. ustalenie wartości limitu, usługi IT, limit a koszt bezpośrednio związany z wytworzeniem lub nabyciem towaru albo świadczeniem usługi)
Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Przerwa
13:30 - 15:30 Szkolenie
15:30 Zakończenie szkolenia

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

498 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w dowolnie wybranym dniu

Podatki

Online- Zmiany w podatkach 2020. Szkolenie z VAT/CIT/PIT.

30 - 31 marca 2020 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA






PROGRAM

I. Podatek VAT

1. Najważniejsze zmiany w VAT w 2020 r.

1.1. Sankcje związane z białą listą podatników oraz obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności - zasady stosowania

  • wyłączenie wydatku z kosztów uzyskania przychodu
  • odpowiedzialność solidarna nabywcy z dostawcą
  • sankcja 30% VAT za brak adnotacji na fakturze oraz za pominięcie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności przy zapłacie
  • sposób obliczania limitu 15 tys. złotych dla transakcji objętych jedną umową w odniesieniu do płatności na rachunki z białej listy podatników

1.2. Zmiany w przepisach unijnych dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych - od 1.01.2020 r.

  • zmiany dotyczące procedury magazynu konsygnacyjnego
  • możliwość rozpoznania WDT tylko w przypadku dostawy na rzecz kontrahenta posiadającego aktywny numer VAT UE
  • utrata prawa do stosowania stawki VAT 0% w przypadku niezłożenia informacji podsumowującej lub błędów w złożonej informacji podsumowującej
  • wprowadzenie ujednoliconego sposobu dokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowych dla potrzeb stosowania stawki 0% na obszarze całej UE - jakie dowody muszę mieć, żeby stosować stawkę 0%?
  • nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania transakcji łańcuchowych na terenie UE - która dostawa jest ruchoma?
  • implementacja nowych przepisów do polskiego porządku prawnego - kiedy można się jej spodziewać?

1.3. Wprowadzenie JPK_VDEK oraz zniesienie obowiązku składania odrębnej deklaracji VAT - od 1.07.2020 r.

  • wprowadzenie nowego jednolitego pliku JPK_VDEK obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT
  • zniesienie obowiązku odrębnego składania deklaracji VAT-7, VAT-7K
  • czy nadal muszę składać inne deklaracje i informacje (np. VAT-UE)?
  • nowy JPK dla dużych przedsiębiorców i dla innych podatników - w jakim terminie zmiany wejdą dla mnie w życie?
  • nowe kody liczbowe i literowe wykazywane w ewidencji VAT w stosunku do niektórych transakcji - obowiązek dostosowania systemów i procedur księgowych, jak kodować transakcje, wyzwania techniczne
  • obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności a nowy JPK - które faktury raportować z kodem MPP?
  • dokumenty wewnętrzne i kasy fiskalne a nowy JPK
  • nowe zasady wykazywania w JPK faktur wystawionych do paragonów, jak wykazać faktury uproszczone w nowym JPK?
  • sankcja 500 zł za każdą nieskorygowaną nieprawidłowość w złożonym pliku JPK - zasady wymierzania, jakie błędy będą sankcjonowane?

1.4. Nowa matryca stawek VAT - od 1.07.2020 r.

  • zmiany w zakresie klasyfikowania towarów i usług na gruncie VAT, odejście od dotychczasowego PKWiU na rzecz kodów Nomenklatury Scalonej (CN) oraz PKWiU 2015
  • przeklasyfikowanie produktów oferowanych przez podatnika na nowe kody - aspekty techniczne
  • przykłady zmian w opodatkowaniu towarów i usług według nowych załączników nr 3 i 10 do ustawy o VAT
  • wprowadzenie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) - nowy sposób zabezpieczenia podatnika w zakresie stosowania właściwej stawki VAT dla towarów i usług
  • w jaki sposób złożyć wniosek o wydanie WIS, terminy, opłaty, dokumenty załączane do wniosku
  • czy WIS chroni jedynie wnioskodawcę, czy również drugą stronę transakcji, a nawet strony trzecie?

1.5. Pozostałe zmiany w VAT na 2020 r.

  • zmiany w zakresie wystawiania faktur do paragonów - obowiązek umieszczenia NIP nabywcy na paragonie, paragon z NIP do 450 zł a obowiązek wystawienia faktury VAT (faktura uproszczona)
  • planowane wprowadzenie e-paragonów

2. Aktualne orzeczenia i interpretacje w sprawach VAT

  • wyrok NSA w sprawie spółek rejestrowanych w biurach wirtualnych
  • pytanie prejudycjalne do TSUE w sprawie 3-miesięcznego terminu dla neutralnego rozliczenia WNT
  • udokumentowanie prawa do zastosowania stawki 0% w eksporcie towarów - wyrok TSUE

II. Podatki dochodowe

1. Najważniejsze zmiany w CIT/PIT w 2020 r.

1.1. Zmiany w zakresie rozliczenia podatku u źródła

  • wprowadzenie pojęcia należytej staranności przy weryfikacji możliwości korzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła, kryteria oceny zachowania należytej staranności - na podstawie pism MF, interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądów
  • rewolucyjna zmiana podstawowej metody poboru podatku u źródła dla należności wypłacanych jednemu podatnikowi (rezydentowi lub nierezydentowi) powyżej rocznego limitu 2 mln zł - bezwzględny obowiązek poboru podatku u źródła i możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot, zawieszenie przepisów zmieniających metodę poboru na okres do 30.06.2020 r. i zapowiedź nowelizacji przepisów
  • nabycie licencji na oprogramowanie a podatek u źródła

1.2. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

  • podstawowe zasady korzystania z ulgi na złe długi w CIT/PIT - terminy, sposób ujęcia w podstawie opodatkowania
  • ulga na złe długi a zaliczki uproszczone - rozliczenie miesięczne, czy roczne?
  • ulga na złe długi a dotychczasowe możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wierzytelności nieściągalnych
  • zastosowanie ulgi na złe długi w odniesieniu do kosztów rozliczanych w czasie oraz kosztów towarów/surowca w magazynie
  • wątpliwości związane ze stosowaniem nowych regulacji po stronie dłużnika - faktury sporne, faktury otrzymane po upływie terminu płatności, faktury dokumentujące wydatki, które nie stanowią jeszcze kosztu uzyskania przychodu (np. środek trwały w budowie, koszty rozliczane w czasie itp.)
  • odroczenie stosowania przepisów dla dłużników w ramach pakietu antykryzysowego COVID-19

1.3. Nowe rozwiązania dla firm przy zamknięciu roku 2019

  • nowe zasady rozliczenia straty podatkowej - stara metoda vs. nowa metoda, możliwość wyboru, konsekwencje w kolejnych latach podatkowych
  • odliczenie hipotetycznych odsetek, czyli skutki podatkowe dokapitalizowania spółki w formie dopłaty wniesionej przez udziałowców lub zysku przekazanego na kapitał zapasowy

2. Najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje w podatkach dochodowych

  • najnowsze orzeczenia i interpretacje dotyczące kosztów podróży służbowych oraz oddelegowania (noclegi pracowników mobilnych, diety, koszty podróży zagranicznych itp.)
  • amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - ustalenie wartości początkowej, zmiany wartości początkowej, ulepszenie a remont, korekty odpisów amortyzacyjnych w przypadku otrzymania dotacji, oprogramowanie jako wnip - kiedy amortyzować i od jakiej wartości, a kiedy zaliczać jednorazowo do KUP
  • limit kosztów dla usług niematerialnych w CIT - najnowsza praktyka organów podatkowych oraz orzecznictwo (m.in. ustalenie wartości limitu, usługi IT, limit a koszt bezpośrednio związany z wytworzeniem lub nabyciem towaru albo świadczeniem usługi)

HARMONOGRAM

Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Przerwa
13:30 - 15:30 Szkolenie
15:30 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.


CENA SZKOLENIA

498 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w dowolnie wybranym dniu


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: