Podatki

Polski biznes na rynkach zagranicznych - jak unikać pułapek podatkowych? Część 2

12 maja 2026 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
450 zł

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Dzień 1: DOSTĘPNE NAGRANIE

Wprowadzenie

  • typowe problemy podatkowe związane z zawieraniem umów z klientami zagranicznymi
  • faktyczne wejście na rynek danego kraju - najczęściej spotykane formy prowadzenia działalności w innych krajach, jak wybrać najbardziej optymalną opcję?
  • promocja w innych państwach - podatkowe aspekty udziału w targach, wystawach, zakupu reklam itp.

Pojęcie zakładu podatkowego oraz stałego miejsca prowadzenia działalności

  • pojęcie zakładu podatkowego (PE) w polskich przepisach i w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • prace budowlane a zakład podatkowy - przykłady praktyczne
  • niezależny vs. zależny przedstawiciel w innym kraju - różnice praktyczne z perspektywy podatkowej, jak konstruować umowy z przedstawicielami, aby uniknąć problemów?
  • stałe miejsce prowadzenia działalności (FE) w ustawie o VAT, Dyrektywie VAT, orzecznictwie i interpretacjach
  • spółka powiązana jako stałe miejsce prowadzenia działalności w innym kraju

Świadczenie usług w innym kraju

  • ustalenie miejsca świadczenia usług oraz konsekwencji podatkowych
  • powstanie w innym kraju tzw. zakładu usługowego
  • rejestracja dla potrzeb VAT w innym kraju - kiedy może być konieczna?
  • kiedy klient może potrącić podatek u źródła?

Dzień 2: 12/05/2026 - godz. 9:00 - 12:00

Dostawa towarów do innego kraju

  • dostawa z Polski vs. przemieszczenie towaru poza Polską - potencjalne skutki na gruncie VAT
  • magazyn poza Polską - czy może oznaczać konieczność rejestracji dla potrzeb VAT w innym państwie?
  • dostawa z montażem - pojęcie, zasady opodatkowania, czy zawsze stosujemy mechanizm reverse charge?

Opodatkowanie pracownika wysłanego za granicę

  • zasady opodatkowania wynagrodzenia pracownika w polskiej ustawie o PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • rezydencja podatkowa osób fizycznych

Każdy uczestnik otrzyma dostęp do nagrania szkolenia na 12 miesięcy.

08:45 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
09:00 - 12:00 Szkolenie
Przerwy ustalane są przez wykładowcę w trakcie szkolenia

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

450 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby we wszystkich modułach

300 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w jednym module

Podatki

Polski biznes na rynkach zagranicznych - jak unikać pułapek podatkowych? Część 2

12 maja 2026 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Dzień 1: DOSTĘPNE NAGRANIE

Wprowadzenie

  • typowe problemy podatkowe związane z zawieraniem umów z klientami zagranicznymi
  • faktyczne wejście na rynek danego kraju - najczęściej spotykane formy prowadzenia działalności w innych krajach, jak wybrać najbardziej optymalną opcję?
  • promocja w innych państwach - podatkowe aspekty udziału w targach, wystawach, zakupu reklam itp.

Pojęcie zakładu podatkowego oraz stałego miejsca prowadzenia działalności

  • pojęcie zakładu podatkowego (PE) w polskich przepisach i w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • prace budowlane a zakład podatkowy - przykłady praktyczne
  • niezależny vs. zależny przedstawiciel w innym kraju - różnice praktyczne z perspektywy podatkowej, jak konstruować umowy z przedstawicielami, aby uniknąć problemów?
  • stałe miejsce prowadzenia działalności (FE) w ustawie o VAT, Dyrektywie VAT, orzecznictwie i interpretacjach
  • spółka powiązana jako stałe miejsce prowadzenia działalności w innym kraju

Świadczenie usług w innym kraju

  • ustalenie miejsca świadczenia usług oraz konsekwencji podatkowych
  • powstanie w innym kraju tzw. zakładu usługowego
  • rejestracja dla potrzeb VAT w innym kraju - kiedy może być konieczna?
  • kiedy klient może potrącić podatek u źródła?

Dzień 2: 12/05/2026 - godz. 9:00 - 12:00

Dostawa towarów do innego kraju

  • dostawa z Polski vs. przemieszczenie towaru poza Polską - potencjalne skutki na gruncie VAT
  • magazyn poza Polską - czy może oznaczać konieczność rejestracji dla potrzeb VAT w innym państwie?
  • dostawa z montażem - pojęcie, zasady opodatkowania, czy zawsze stosujemy mechanizm reverse charge?

Opodatkowanie pracownika wysłanego za granicę

  • zasady opodatkowania wynagrodzenia pracownika w polskiej ustawie o PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • rezydencja podatkowa osób fizycznych

Każdy uczestnik otrzyma dostęp do nagrania szkolenia na 12 miesięcy.


HARMONOGRAM

08:45 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
09:00 - 12:00 Szkolenie
Przerwy ustalane są przez wykładowcę w trakcie szkolenia

PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.


CENA SZKOLENIA

450 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby we wszystkich modułach

300 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w jednym module


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: