Podatki
Program
Harmonogram
Prelegenci
Cena
Dzień 1: DOSTĘPNE NAGRANIE
Wprowadzenie
- typowe problemy podatkowe związane z zawieraniem umów z klientami zagranicznymi
- faktyczne wejście na rynek danego kraju - najczęściej spotykane formy prowadzenia działalności w innych krajach, jak wybrać najbardziej optymalną opcję?
- promocja w innych państwach - podatkowe aspekty udziału w targach, wystawach, zakupu reklam itp.
Pojęcie zakładu podatkowego oraz stałego miejsca prowadzenia działalności
- pojęcie zakładu podatkowego (PE) w polskich przepisach i w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
- prace budowlane a zakład podatkowy - przykłady praktyczne
- niezależny vs. zależny przedstawiciel w innym kraju - różnice praktyczne z perspektywy podatkowej, jak konstruować umowy z przedstawicielami, aby uniknąć problemów?
- stałe miejsce prowadzenia działalności (FE) w ustawie o VAT, Dyrektywie VAT, orzecznictwie i interpretacjach
- spółka powiązana jako stałe miejsce prowadzenia działalności w innym kraju
Świadczenie usług w innym kraju
- ustalenie miejsca świadczenia usług oraz konsekwencji podatkowych
- powstanie w innym kraju tzw. zakładu usługowego
- rejestracja dla potrzeb VAT w innym kraju - kiedy może być konieczna?
- kiedy klient może potrącić podatek u źródła?
Dzień 2: 12/05/2026 - godz. 9:00 - 12:00
Dostawa towarów do innego kraju
- dostawa z Polski vs. przemieszczenie towaru poza Polską - potencjalne skutki na gruncie VAT
- magazyn poza Polską - czy może oznaczać konieczność rejestracji dla potrzeb VAT w innym państwie?
- dostawa z montażem - pojęcie, zasady opodatkowania, czy zawsze stosujemy mechanizm reverse charge?
Opodatkowanie pracownika wysłanego za granicę
- zasady opodatkowania wynagrodzenia pracownika w polskiej ustawie o PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
- rezydencja podatkowa osób fizycznych
Każdy uczestnik otrzyma dostęp do nagrania szkolenia na 12 miesięcy.
| 08:45 | Rozpoczęcie logowania przez uczestników | |
| 09:00 - 12:00 | Szkolenie | Przerwy ustalane są przez wykładowcę w trakcie szkolenia |
Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.
Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:
Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl
Cennik szkolenia
450 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby we wszystkich modułach
300 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w jednym module