Podatki
Cel szkolenia
Program
Harmonogram
Prelegenci
Cena
Cel szkolenia:
- Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi uregulowaniami dotyczącymi Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK) w zakresie prowadzenia rozliczeń PPK
- Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty rozliczeń po stronie pracodawców i pracowników
- Szkolenie zapewnia poznanie nowych przepisów prawnych oraz praktycznych aspektów funkcjonowania PPK w 2021 r.
Korzyści dla uczestników:
- Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie nowych regulacji oraz problemów praktycznych związanych z nowymi uregulowaniami
- Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty zmian z podkreśleniem zmian niekorzystnych dla podatnika (powodujących ewentualne ryzyko podatkowe) oraz zmian umożliwiających zmniejszanie zobowiązań podatkowych (optymalizacja podatkowa).
Profil uczestnika:
- Główni Księgowi i księgowi;
- pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego;
- pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za podatkowe rozliczenia pracowników ;
- Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.
Program szkolenia:
1. Podleganie PPK - weryfikowanie osób uprawnionych do zgłoszenia w PPK
- Pojęcie osób zatrudnionych;
- Podleganie pod składki ZUS a podleganie pod PPK;
- Zleceniobiorca, osoby na kontraktach menadżerskich a PPK;
- Osoby na macierzyńskim, wychowawczym;
- Osoby na urlopie bezrobotnym
- Weryfikacja osób uprawnionych w pierwszym okresie obowiązywania PPK.
2. Wyliczanie 3-miesięcznego okresu do zgłoszenia do PPK
- Moment wejścia w życie przepisów a wyliczanie 3 miesięcy;
- Wyliczenie 3 miesięcy w roku wejścia w życie przepisów - czy też wstecz?
- Zatrudnienie w trakcie miesiąca - zasady wyliczeń;
- Ponowne zatrudnienie w ciągu 12 miesięcy - sposoby wyliczania;
- Zatrudnienie na przełomie roku - co z 3-miesięcznym okresem?
- Zawarcie umowy cywilnoprawnej a następnie umowy o pracę;
- Zgłoszenie wcześniej niż wymagany okres 3 miesięcy;
- Przekształcenie pracodawcy, połączenie, przeniesienie pracownika - sytuacje wyjątkowe.
3. Naliczanie składek od pracownika:
- Pojęcie wynagrodzenia brutto;
- Wynagrodzenie za czas choroby a składka PPK;
- Zasiłki - czy podlegają PPK?
- Dodatki do wynagrodzenia, premie a postawa naliczania PPK;
- Świadczenia w naturze - czy naliczać PPK?
- Składka obniżona niż 2% - problemy praktyczne;
- Trzynastka, wypłaty po zatrudnieniu a PPK.
4. Naliczanie składek od pracodawcy:
- Sposób wyliczania 1,5%;
- Wpłata składki w następnym miesiącu a moment uzyskania przychodu z tytułu składki pracodawcy;
- Zwolnienia pracodawcy z obowiązku wpłaty składek;
- Rozwiązania antykryzysowe
5. Zawarcie i rozwiązanie umowy o prowadzenie PPK a rozliczanie wpłat:
- Moment zawarcia umowy a pierwsza składka do PPK;
- Wynagrodzenie wypłacane ostatniego dnia miesiąca, do 10-tego, z góry a pobieranie składek do PPK;
- Pobranie składki od pracownika a wpłata do PPK - przykłady praktyczne;
- Rezygnacja z PPK w trakcie miesiąca a rozliczenie pobranej składki od pracownika;
- Dopłata pracownikowi wynagrodzenia w razie rezygnacji - czy możliwe?
- Data rezygnacji a data wpłat pełnych składek do PPK;
- Rozwiązanie umowy o pracę a rozliczenie PPK
6. Naliczanie podatku dochodowego:
- Zwolnienie z podatku PIT opłaty powitalnej i wpłat rocznych;
- Część pracodawcy a przychód podatkowy;
- Moment uzyskania przychodu podatkowego przez pracownika z tytułu wpłat pracodawcy;
- Przykłady wyliczeń przychodu wg stawki 17%, 32% - zasady wyliczeń;
- Wykazanie w PIT-11 wpłat dokonywanych przez pracodawcę.
7. Podatek dochodowy tzw. belki pobierany w trakcie funkcjonowania PPK
- Przypadku opodatkowania podatkiem;
- Rezygnacja z PPK a opodatkowanie;
- Wypłaty szybsze niż w ciągu 10 lat a podatek;
- Sposób rozliczenia podatku - kto jest płatnikiem?
- Dopłaty zysku do rachunku - czy opodatkowane?
8. Problemy praktyczne związane z rozliczaniem PPK:
- Systemy płacowe a program o rozliczania PPK;
- Dane przekazywane do PPK przez pracodawcę;
- Korekty wynagrodzenia a wpłaty do PPK;
- Praca na kilku etatach przez pracownika a wpłaty do PPK;
- Sposoby kontrolowania wpłat przez organ nadzoru
- Komornik a wpłaty do PPK;
- Brak wpłaty - konsekwencje praktyczne
7. Dyskusja z Uczestnikami.
09:45 - 10:00 | Logowanie |
10:00 - 11:30 | Szkolenie |
11:30 - 11:45 | Przerwa |
11:45 - 13:30 | Szkolenie |
13:30 - 14:00 | Przerwa |
14:00 - 16:00 | Szkolenie |
Joanna Patyk Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.
Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:
Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl
Cennik szkolenia
199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby